审计整改是审计工作的“最后一公里”,是发挥审计监督职能、维护审计监督权威的重要保障。近年来,颍泉区审计局积极探索完善审计整改工作机制,聚焦关键环节、密切跟踪督促、制定约谈办法等,以整改促落实、促提升,推深做实审计整改“下半篇文章”。
一是高位推动,构建“大格局”。坚决扛起审计整改政治责任,全力推动“应改尽改”。积极向区委、区政府领导汇报审计整改情况,区委、区政府高度重视,先后召开区委审计委员会、审计整改推进会、审计整改约谈会7次统筹谋划、督促落实审计整改工作;区政府常务会议、区人大常委会会议专题听取年度区级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况,并形成审议意见,在全区构建一级抓一级、层层抓整改的工作格局。
二是跟踪督促,抓牢“问责绳”。坚持把督促审计整改作为日常监督的重要抓手,按照“谁审计、谁负责”的原则,建立整改工作台账,实行“闭环式”管理、“清单式”推进、“倒逼式”追责;开展审计整改“回头看”、联合区纪委监委、区委督查考核办开展审计查出问题整改督查,并将相关结果纳入区政府目标管理考核;对超出整改时限仍未整改到位的问题跟踪对接,下发审计整改提示函,按照《颍泉区审计整改约谈办法(试行)》进行约谈,确保审计查出问题改到位、改彻底。2023年以来已到整改期问题完成整改268个,整改率达96%,实地督查30家被审计单位,下发整改提示函17份,区长亲自约谈17家被审计单位“一把手”。
三是凝聚合力,打好“组合拳”。强化与其他监督部门的协同贯通,将审计结果与纪检监察、组织人事、巡视巡察等衔接起来,在构建“大监督”体系中发挥审计力量。与区纪委监委、区委巡察办联合下发《关于进一步推进纪检监察监督巡察监督与审计监督贯通协同高效的实施措施》《关于建立巡察与审计工作协调机制的意见》,与区财政局、区统计局制定出台《关于加强审计监督与财会监督协同贯通的实施办法》《关于建立审计监督与统计监督协作机制的实施办法》,进一步完善协作机制,提升监督水平,形成监督合力。